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  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区商务委
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2020-06-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2020-06-29
江北区商务局2019年部门预算情况说明
日期:2020-06-29
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    一、单位基本情况

(一)职能职责

    江北区商务局为区政府工作部门,具有招商引资统筹、发展电子商务、审批外商投资企业、商贸流通管理建立本区招商库等职能。主要职责是贯彻执行国家、市有关商贸流通业、粮食流通和储备,以及对外贸易、经济合作、外商投资、对外交流合作的法律、法规和方针政策;负责指导行业协会和行业中介组织;负责指导和组织本区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、招商会、博览会等;负责商贸流通业管理,发展现代流通网络体系;负责审批外商投资企业合同、章程的生效、变更和终止;负责区内“三资”企业的技术先进型企业和出口创汇型企业的转报;负责建立本区招商项目库,负责督促检查对外招商引资项目的实施;负责组织指导本区对内、对外重点招商项目的收集、筛选、包装和推介工作;负责对外招商引资的法规政策、投资环境的说明和信息发布;负责汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等行业的监督管理;负责液化石油气重要商品经营的管理;按有关规定对成品油流通进行监督管理;承担商贸流通业监督管理的责任;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任;指导、协调解决原商业、粮食系统企业改革工作;负责自贸易区江北板块相关工作;承办区政府交办的其它事项。

    (二)单位构成

  江北区商务局是区政府工作部门,下设江北区投资促进中心1个科级事业单位(二级预算单位)。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入6707.43万元,上年结转结余资金2813.34万元;一般公共预算财政拨款支出9520.77万元,比2018年减少2491.36万元。其中基本支出1614.66万元(其中上年结转结余1.23万元,比2018年增加662.40万元,主要原因是今年盘溪公司改制划转8名在职事业人员、16名提前离岗人员到我单位,人员经费增加,主要用于保障部门正常运转的人员经费和各项商品和服务支出;项目支出7906.11万元,比2018年减少3153.86万元,主要原因是今年产业扶持资金预算比去年减少,主要用于批发零售企业增量奖励、住宿餐饮企业增量奖励、新增入库商贸企业奖励、特色街区补助、整车进口项目、肉类、水果进口项目、总部贸易项目补贴、陕煤化项目、港资公司项目等重点工作。

江北区商务局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算 50.58万元,比2018增加9.48万元。其中:因公出国(境)费用 18.80 万元,比2018增加9.80万元,主要原因是今年中美贸易摩擦,招商任务加重,出国出(境)考察次数增多,费用增加;公务接待费 21.10 万元,比2018增加0.30 万元,主要原因是今年中美贸易摩擦,招商任务加重,接待企业人次增多;公务用车运行维护费 10.68 万元,比2018年减少0.62万元,主要原因是贯彻执行八项规定精神,厉行节约,公务车使用次数减少公务用车购置费 0万元。

     四、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 397.68万元,比上年增加 49.88 万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2019项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 7906.11万元。对各个项目经费设置当年绩效目标,每月考核各个项目经费执行进度,在规定的时间内完成相关工作任务,达到预期效果,完成当年预算。

(四)国有资产占有使用情况。截止201812月,所属各预算单位共有车辆2 辆,其中一般公务用车2 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

    五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)部门运行经费:是指各部门用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、委托业务费以及其他费用。

部门预算公开联系人封琴               联系方式18008313156


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